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预算编制机构是什么_预算编制代理_预算编制机构是什么意思

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预算编制是什么意思?什么是预算编制?实际上式,预算编制就是一个小的预算,在总资产对销售的比率不变的情况下,预算编制为实现预期的销售增长,需要多少的投资,预算编制分别需要多少权益资本融资与债务资本融资,本期的销售收人、净利润、股利支付等均已包含在该公式之中了,一言以蔽之曰,预算编制该式是一个缩小的预计资产负债表、预计收益表和收益分配表。

预算编制机构是什么意思图片

销售预算一方面为其他预算提供基础,另一方面,销售预算本身就可以起到对企业销售活动进行约束和控制的功能。销售预算的编制有利于公司目标及销售任务的实现;销售预算是为公司战略目标的实现而设置,公司的战略目标会根据环境变化而调整,所以,预算不是一成不就的。我们应随市场而变,预算并不是一项约束条件,而是一件应付挑战的武器。

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(二)负责自治区人民政府会议的准备工作,协助自治区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三)协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文。

(四)研究各设区市人民政府和区直各部门及有关单位请示自治区人民政府的事项,提出审核处理意见,报自治区人民政府领导同志审批。

(五)根据自治区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报自治区人民政府领导同志决定。

(六)督促检查自治区人民政府各部门和各级人民政府对国务院、国务院办公厅和自治区人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向自治区人民政府领导同志报告。

(七)协助自治区人民政府领导同志组织处理需要由自治区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(九)负责自治区人民政府值班工作,及时向自治区人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实自治区人民政府同志指示,协助处理区直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题。

(十)负责自治区政务服务、政府信息公开、政务公开、公共资源交易、行政权力运行协调工作,指导、协调、全区政务服务、政府信息公开、政务公开、公共资源交易、行政权力运行工作。

(十一)做好接待和行政事务工作,为自治区人民政府领导同志服务。

(十三)办理自治区人民政府和自治区人民政府领导同志交办的其他事项。

(一)内设机构。自治区人民政府办公厅是协助自治区人民政府领导处理自治区人民政府日常工作的行政机构,厅机关内设21个内设机构:主席办公室、综合一处、综合二处、第一秘书处、第二秘书处、第三秘书处、第四秘书处、第五秘书处、第六秘书处、第七秘书处、第八秘书处、文电处、信息处、人事处、行政处、财务处、自治区人民政府督查室(包括:决策督查处、专项督查处)、自治区人民政府应急管理办公室(包括:值班室、协调处置处、应急管理处)、自治区政务服务监督管理办公室(包括:政务综合处、政务管理处〈投诉监督处〉、政务公开处、公共资源交易管理处、电子政务处和政务运行协调处)、机关党委、离退休人员工作处。

(二)厅属预算单位。自治区政府办公厅共包含8个预算单位,其中:自治区人民政府办公厅本级、自治区人民政府驻北京办事处、自治区人民政府驻广州办事处、自治区交通战备办公室、自治区调解土地山林水利纠纷办公室为全额拨款的行政单位,自治区人民政府汽车队、自治区人民政府办公厅电子政务中心为全额拨款的事业单位,自治区人民政府办公厅印刷厂为自收自支的事业单位。

自治区政府办公厅2019年部门预算中的预算单位人员编制共有415人(其中行政编制290人,事业编制107人,机关后勤服务中心控制数18人),实有在职人数372人(其中行政编制内实有268人,事业编制90人,机关后勤服务中心控制数14人),离退休人员243人(其中离休13人,退休230人)。

自治区人民政府办公厅本级:实有在职人数239人(其中行政编制内实有221人,事业编制12人,机关后勤服务中心控制数6人),离退休人员111人(其中离休7人,退休104人)。

自治区人民政府驻北京办事处:实有在职人数22人(其中行政编制内实有15人,事业编制2人,机关后勤服务中心控制数5人),离退休人员15人(其中离休3人,退休12人)。

自治区人民政府驻广州办事处:实有在职人数25人(其中行政编制内实有19人,事业编制3人,机关后勤服务中心控制数3人),离退休人员56人(其中离休3人,退休53人)。

自治区交通战备办公室:实有在职人数7人(其中行政编制内实有6人,事业编制1人),实有退休人数5人。

自治区调解土地山林水利纠纷办公室:实有在职人数8人(其中行政编制内实有7人,事业编制1人),实有退休人数4人。

自治区人民政府汽车队:实有事业编制在职52人,实有退休人数42人。

自治区人民政府办公厅印刷厂:实有事业编制在职10人,实有退休人数10人。

2019年收支总预算22320.34万元,与上年同比增加2923.89万元,增长15.07%。增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。

2019年收入预算22320.34万元,与上年同比增加2923.89万元,增长15.07%。其中:公共财政预算拨款17711.7万元,与上年同比增加3003.09万元,增长20.42%。增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。纳入财政专户管理的收入安排的资金4608.64万元,与上年同比减少79.2万元,下降1.69%,主要原因是自治区政府办公厅印刷厂的经营性收入有所减少。

2019年支出预算22320.34万元,与上年同比增加2923.89万元,增长15.07%。

1.一般公共服务支出类科目19941.37万元,占支出总预算的89.34%,与上年同比增加2207.47万元,增长12.45%。增加的主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。

2.社会保障和就业支出类科目1599.16万元,占支出总预算的7.16%,与上年同比增加571.24万元,增长55.57%。主要原因是2019年增加了“职业年金缴费”346.22万元、离退休人员生活补助和补贴等154.99万元。

3.医疗卫生与计划生育支出类科目300.11万元,占支出总预算的1.34%,与上年同比增加37.42万元,增长14.24%。主要是医疗保险费增加。

4.住房保障支出类科目479.7万元,占支出总预算的2.15%,与上年同比增加107.96万元,增长28.97%。为增加的住房公积金支出。

1.基本支出预算。